Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloushallinto > Asetukset > Myyntireskontra > Tyypit

Tyypit

Tulosta

Laskujen tyypeillä määrätään mm. miten myyntilaskujen kirjaus- ja toimintatavat käsitellään ohjelmassa sekä miten varastonimikkeet vaikuttavat varastosaldoihin. Tyyppejä ei voi muokata.

Jos lasku luodaan käsin suoraan reskontraan, tallentuu se oletuksena sen tyyppisenä kuin Yleisissä -asetuksissa Oletustyyppi on asetettu. Jos lasku luodaan myyntitilauksesta, tulee siitä oletuksena Myyntilasku -tyyppinen. Käteis- ja Myyntilaskut toimivat samalla tavalla: niistä muodostuu kirjanpidon tosite, varastonimikkeistä aiheutuu varastotapahtumia ja laskut on suoritettavissa jos maksuehto niin määrää.

  • Käteislasku: Oletusarvoisesti käteisellä maksetut laskut. Maksuehtona tulee käyttää käteistä, joka ohjaa tositteella kirjauksen määritelylle kassa tilille.
  • Myyntilasku: Tämä on yleensä oletus myyntilasku tyyppi. Myyntilaskut kirjataan maksuehdon mukaiselle vastatilille, yleensä myyntisaamisiin. 
  • Hyvityslasku: Negatiivinen lasku, joka kohdistetaan avoinna olevaan Käteis- tai Myyntilaskuun. Hyvityslaskua ei voi kohdistaa useammalle eri myyntilaskulle, eli hyvityslaskun summan tulee olla yhtäsuuri tai pienempi kuin myyntilaskun. 
  • Koontilasku: Koontilaskuja voidaan luoda Myyntitilaus -moduulista laskuttamalla useampi myyntitilaus koontilaskuksi. 
  • Pro forma: Pro forma on lasku luonnos, joka tulee hyväksyä ennen laskutusta. Pro formasta ei muodostu kirjanpidon tositetta eikä varastonimikkeistä synny varastotapahtumia. Pro forman hyväksynnän jälkeen siitä muodostuu myyntilasku alkuperäisellä laskunumerolla ja siitä syntyy kirjanpidon tosite sekä varastotapahtumat.
  • Kolmikantakauppa: Tämän tyyppiset laskut liittyvät EU-kauppaan, jossa on kolme eri osapuolta.
  • Sisäinen: Kunnan sisäistä laskutusta varten. Sisäisiä laskuja voi luoda ainoastaan sisäiselle kumppanityypille ja lasku muodostuu automaattisesti tämän tyyppiseksi, kun asiakkaaksi valitaan siäinen asiakas. Kirjanpidon tosite muodostetaan vasta laskun hyväksynnän yhteydessä ja laskut kirjataan välitilille, joka määritellään kumppanin tiedoissa vastatiliksi. Laskut siirretään saman tietokannan sisällä ostoreskontraan. Sisäisiä laskuja ei voi suorittaa, vaan niiden viimeinen tila on Laskutettu
  • Sisäinen hyvitys: Sisäisen laskun hyvityslasku. Voidaan luoda vain sisäiselle kumppanityypille. Sisäisiä hyvityksiä ei kohdisteta sisäiseen myyntilaskuun. 
  • Keskinäinen: Kunnan ja liikelaitoksen keskinäistä laskutusta. Keskinäisiä laskuja voi luoda ainoastaan keskinäiselle kumppanityypille ja lasku muodostuu automaattisesti tämän tyyppisenä, kun asiakkaaksi valitaan Keskinäinen asiakas. Kirjanpidon tosite muodostetaan vasta laskun hyväksynnän yhteydessä ja laskut kirjataan välitilille, joka määritellään kumppanin tiedoissa vastatiliksi. Laskut siirretään toisen tietokannan ostoreskontraan. Keskinäisiä laskuja ei voi suorittaa, vaan niiden viimeinen tila on Laskutettu.
  • Keskinäinen hyvitys: Keskinäisten laskujen hyvityslasku. Voidaan luoda vain keskinäiselle kumppanityypille. Keskinäisiä hyvityksiä ei kohdisteta. 


Toiminnanohjaus